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审计法务部
发布时间:2020-09-01 来源:日本黄大片免费完整版-特黄特色三级在线观看-成年女人的毛毛片视频-最新无码专区在线视频

 

1.制度体系建设:负责审计法务业务规章制度、操作规程等管理体系的制订、完善与推动落实。

2.法律事务:负责为集团重大投资经营决策提出法律意见或进行专项法律论证;负责对公司规章制度的合法性、合规性提出审核意见;负责集团法律服务和法制教育、宣传工作。

3.合同管理:参加集团合同、协议等合同性文件的起草与谈判,负责组织审核合同文件的合法性并提出法律意见;负责集团合同管理体系的建设管理工作。

4.计工作:负责年度财务审计、子公司经营者任期审计、领导干部离任审计、工程项目等各项专项审计工作的组织、实施。

5.风险管理:负责组织开展内部控制、风险管理审计与内控风险评价。

6.审计团队建设:负责集团审计队伍建设,指导集团下属子公司内部审计工作。